Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 84 potraviny 117,92 s DPH 21.09.2009 Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina 14.01.2016
    Faktúra 732 kontrola horákov 410,54 s DPH 21.09.2009 KAMEŇ Jozef , Veľká Mača 29.04.2019
    Faktúra 83 potraviny 77,81 s DPH 21.09.2009 Nowaco Slovakia s.r.o. 11.01.2022
    Faktúra f- 736 odborná prehl.kotolní-hl.kotolňa 429,09 s DPH 21.09.2009 Dušan Subally - SG-SERVIS 10.09.2015
    Faktúra f- 82 potraviny 35,74 s DPH 18.09.2009 Levické mliekarne a.s. 10.09.2015
    Faktúra 82 potraviny 35,74 s DPH 18.09.2009 Levické mliekarne a.s. 14.01.2016
    Faktúra 728 osborná prehliadka TN 510,00 s DPH 17.09.2009 Dušan Subally - SG-SERVIS 14.01.2016
    Faktúra 727 nosič kontajnerov 38,32 s DPH 17.09.2009 SITA Slovensko, a.s. 14.01.2016
    Faktúra 726 kontrol.prehliadka závažia 111,27 s DPH 17.09.2009 VAMOT,s.r.o. 14.01.2016
    Faktúra 89 potraviny 35,75 s DPH 17.09.2009 Peza a.s. 14.01.2016
    Faktúra 86 potraviny 37,35 s DPH 17.09.2009 Inmedia spol.s.r.o. 14.01.2016
    Faktúra f- 89 potraviny 35,75 s DPH 17.09.2009 Peza a.s. 10.09.2015
    Faktúra f- 727 nosič kontajnerov 38,32 s DPH 17.09.2009 SITA Slovensko, a.s. 10.09.2015
    Faktúra f- 726 kontrol.prehliadka závažia 111,27 s DPH 17.09.2009 VAMOT,s.r.o. 10.09.2015
    Faktúra f- 86 potraviny 37,35 s DPH 17.09.2009 Inmedia spol.s.r.o. 10.09.2015
    Faktúra f- 728 osborná prehliadka TN 510,00 s DPH 17.09.2009 Dušan Subally - SG-SERVIS 10.09.2015
    Faktúra 713 spotreba vody 375,45 s DPH 10.09.2009 Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. 14.01.2016
    Faktúra f- 713 spotreba vody 375,45 s DPH 10.09.2009 Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. 10.09.2015
    Faktúra f- 712 telefon 191,45 s DPH 10.09.2009 T COM,Slovak Telecom ,a.s. 10.09.2015
    Faktúra 712 telefon 191,45 s DPH 10.09.2009 T COM,Slovak Telecom ,a.s. 14.01.2016
    << | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | >> zobrazené záznamy: 9981-10000/10148
    • Kontakty

      • Stredná odborná škola techniky a služieb a Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice
      • +421 36 6312 510 Spojovateľ
      • +421 915 270 001 Sekretariát
      • Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice
        934 01 Levice
        Slovakia
      • 57027161
      • 2122596597
    • Prihlásenie