Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra f- 746 odstránenie porevíz.závad-výťahy 558,42 s DPH 05.10.2009 Eko Automatic,Ladislav Mordényi 10.09.2015
    Faktúra f- 740 Verejná správa rok 2010 64,74 s DPH 05.10.2009 PORADCA s.r.o. 10.09.2015
    Faktúra 103 PM k počítačom 49,66 s DPH 05.10.2009 Computer and Network Systems, spol. s r.o. 14.01.2016
    Faktúra f- 114 potraviny 254,43 s DPH 05.10.2009 Nowaco Slovakia s.r.o. 10.09.2015
    Faktúra 114 potraviny 254,43 s DPH 05.10.2009 Nowaco Slovakia s.r.o. 14.01.2016
    Faktúra 740 Verejná správa rok 2010 64,74 s DPH 05.10.2009 PORADCA s.r.o. 14.01.2016
    Faktúra 745 prenájom tel.ústredne 66,39 s DPH 05.10.2009 HAKER ,spol.s.r.o. 14.01.2016
    Faktúra 746 odstránenie porevíz.závad-výťahy 558,42 s DPH 05.10.2009 Eko Automatic,Ladislav Mordényi 14.01.2016
    Faktúra f- 739 záloha na publikáciu čas.HORECA 21,00 s DPH 02.10.2009 Sanoma Magazines Slovakia s.r.o. 10.09.2015
    Faktúra f- 743 poistenie majetku 1 104,18 s DPH 02.10.2009 Prvá komunálna Finančná ,a.s. 10.09.2015
    Faktúra f- 744 poistenie mot.vozidla Škoda 105L 16,07 s DPH 02.10.2009 Prvá komunálna Finančná ,a.s. 10.09.2015
    Faktúra 743 poistenie majetku 1 104,18 s DPH 02.10.2009 Prvá komunálna Finančná ,a.s. 14.01.2016
    Faktúra 744 poistenie mot.vozidla Škoda 105L 16,07 s DPH 02.10.2009 Prvá komunálna Finančná ,a.s. 14.01.2016
    Faktúra 739 záloha na publikáciu čas.HORECA 21,00 s DPH 02.10.2009 Sanoma Magazines Slovakia s.r.o. 14.01.2016
    Faktúra f- 101 pomocný materiál 38,20 s DPH 30.09.2009 UNIKOV - Jaroslav Kuruc 10.09.2015
    Faktúra 96 potraviny 72,77 s DPH 30.09.2009 Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina 14.01.2016
    Faktúra f- 99 pomocný sklad 275,63 s DPH 30.09.2009 TUJVEL s.r.o. 10.09.2015
    Faktúra 99 pomocný sklad 275,63 s DPH 30.09.2009 TUJVEL s.r.o. 14.01.2016
    Faktúra 100 kanc.potreby 56,06 s DPH 30.09.2009 MIRA Ofifice, s.r.o. 14.01.2016
    Faktúra 101 pomocný materiál 38,20 s DPH 30.09.2009 UNIKOV - Jaroslav Kuruc 14.01.2016
    << | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | >> zobrazené záznamy: 9921-9940/10148
    • Kontakty

      • Stredná odborná škola techniky a služieb a Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice
      • +421 36 6312 510 Spojovateľ
      • +421 915 270 001 Sekretariát
      • Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice
        934 01 Levice
        Slovakia
      • 57027161
      • 2122596597
    • Prihlásenie