|
|
Faktúra |
f- 745
|
prenájom tel.ústredne
|
66,39 |
s DPH |
|
|
05.10.2009 |
|
|
|
HAKER ,spol.s.r.o. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 746
|
odstránenie porevíz.závad-výťahy
|
558,42 |
s DPH |
|
|
05.10.2009 |
|
|
|
Eko Automatic,Ladislav Mordényi |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 740
|
Verejná správa rok 2010
|
64,74 |
s DPH |
|
|
05.10.2009 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
103
|
PM k počítačom
|
49,66 |
s DPH |
|
|
05.10.2009 |
|
|
|
Computer and Network Systems, spol. s r.o. |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 114
|
potraviny
|
254,43 |
s DPH |
|
|
05.10.2009 |
|
|
|
Nowaco Slovakia s.r.o. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
114
|
potraviny
|
254,43 |
s DPH |
|
|
05.10.2009 |
|
|
|
Nowaco Slovakia s.r.o. |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
740
|
Verejná správa rok 2010
|
64,74 |
s DPH |
|
|
05.10.2009 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
745
|
prenájom tel.ústredne
|
66,39 |
s DPH |
|
|
05.10.2009 |
|
|
|
HAKER ,spol.s.r.o. |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
746
|
odstránenie porevíz.závad-výťahy
|
558,42 |
s DPH |
|
|
05.10.2009 |
|
|
|
Eko Automatic,Ladislav Mordényi |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 739
|
záloha na publikáciu čas.HORECA
|
21,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2009 |
|
|
|
Sanoma Magazines Slovakia s.r.o. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 743
|
poistenie majetku
|
1 104,18 |
s DPH |
|
|
02.10.2009 |
|
|
|
Prvá komunálna Finančná ,a.s. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 744
|
poistenie mot.vozidla Škoda 105L
|
16,07 |
s DPH |
|
|
02.10.2009 |
|
|
|
Prvá komunálna Finančná ,a.s. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
743
|
poistenie majetku
|
1 104,18 |
s DPH |
|
|
02.10.2009 |
|
|
|
Prvá komunálna Finančná ,a.s. |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
744
|
poistenie mot.vozidla Škoda 105L
|
16,07 |
s DPH |
|
|
02.10.2009 |
|
|
|
Prvá komunálna Finančná ,a.s. |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
739
|
záloha na publikáciu čas.HORECA
|
21,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2009 |
|
|
|
Sanoma Magazines Slovakia s.r.o. |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 101
|
pomocný materiál
|
38,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2009 |
|
|
|
UNIKOV - Jaroslav Kuruc |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
96
|
potraviny
|
72,77 |
s DPH |
|
|
30.09.2009 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 99
|
pomocný sklad
|
275,63 |
s DPH |
|
|
30.09.2009 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
99
|
pomocný sklad
|
275,63 |
s DPH |
|
|
30.09.2009 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
100
|
kanc.potreby
|
56,06 |
s DPH |
|
|
30.09.2009 |
|
|
|
MIRA Ofifice, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2016 |