Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 12110514 školské partnerstvá Comenius- Multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS s DPH 20.08.2012 Národná agentúra Program celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice 30.08.2012
Faktúra 138 online knižnica 28.4.2016-31.12.2016 151,20 s DPH 05.05.2016 Verlag Dashofer, s.r.o 11.01.2022
Faktúra 264 vlajka EU 30,96 s DPH 30.08.2016 2U s.r.o. 11.01.2022
Faktúra 262 potraviny 90,10 s DPH 23.08.2016 Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina 11.01.2022
Faktúra 269 výukový kurz exel 73,02 s DPH 22.08.2016 Nakladatelstvo Forum, s.r.o 11.01.2022
Faktúra 245 telefón a internet /Škola 122,47 s DPH 08.08.2016 SLOVAK TELEKOM a.s. 11.01.2022
Faktúra 225 telefón a internet /Škola 157,32 s DPH 06.07.2016 SLOVAK TELEKOM a.s. 11.01.2022
Faktúra 181 telefón a internet /Škola 156,11 s DPH 06.06.2016 SLOVAK TELEKOM a.s. 11.01.2022
Faktúra 151 spotreba vody Škola 454,55 s DPH 12.05.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. 11.01.2022
Faktúra 150 likvidácia kuch. odpadu 45,12 s DPH 11.05.2016 Waste transport, a.s. Bratislava 11.01.2022
Faktúra 149 el.energia OV 196,27 s DPH 10.05.2016 Zlatý Onyx Levice s.r.o 11.01.2022
Faktúra 148 spotreba plynu /Škola 2 260,73 s DPH 10.05.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.01.2022
Faktúra 147 potraviny 35,56 s DPH 10.05.2016 COOP Jednota Levice SD 11.01.2022
Faktúra 141 spotreba el.energie Škola 1 347,14 s DPH 09.05.2016 ZSE Energia,a.s. 11.01.2022
Faktúra 140 telefón a internet /Škola 166,91 s DPH 05.05.2016 SLOVAK TELEKOM a.s. 11.01.2022
Faktúra 146 tonery, nabíjačka, 399,54 s DPH 04.05.2016 COMIX spol.s.r.o. 11.01.2022
Faktúra 277 plyn OV 1 179,00 s DPH 05.09.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.01.2022
Faktúra 137 činnosť BOZP 96,00 s DPH 04.05.2016 Agentura BOZP A PO 11.01.2022
Faktúra 145 čistiace prostriedky 208,99 s DPH 03.05.2016 TUJVEL s.r.o. 11.01.2022
Faktúra 144 pom. materiál 28,09 s DPH 03.05.2016 TUJVEL s.r.o. 11.01.2022
zobrazené záznamy: 1-20/9863