Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 12110514 školské partnerstvá Comenius- Multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS s DPH 20.08.2012 Národná agentúra Program celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice 30.08.2012
Faktúra 493 odb.prehliadka 51,60 s DPH 2/2019 27.12.2019 LIFT SERVIS, s.r.o 22.01.2020
Faktúra 517 služby ZO 35,00 s DPH 2018030 13.01.2020 Fantozzi consulting, s.r.o. 22.01.2020
Faktúra 516 občerstvenie a prenájom priestorov 723,70 s DPH 188 10.01.2020 AMALION s.r.o. 22.01.2020
Faktúra 515 elektrika škola 1 354,63 s DPH 716402 10.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 22.01.2020
Faktúra 514 elektrina OV 274,74 s DPH 643447 10.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 22.01.2020
Faktúra 512 spotreba tepla /Škola 5 813,08 s DPH 01/2017/SIT 09.01.2020 VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o 22.01.2020
Faktúra 513 likvidácia kuch. odpadu 30,60 s DPH 07.01.2020 Espik Group, s.r.o 02.07.2020
Faktúra 511 telefón a internet /Škola 75,59 s DPH 3061104133911 07.01.2020 SLOVAK TELEKOM a.s. 22.01.2020
Faktúra 510 služby BOZP 96,00 s DPH 12019 07.01.2020 TAMYKO, s.r.o 22.01.2020
Faktúra 509 služby v oblasti CO 20,00 s DPH zmluva 07.01.2020 CO COMPANY 22.01.2020
Faktúra 507 potraviny 39,21 s DPH 07.01.2020 COOP Jednota Levice SD 22.01.2020
Faktúra 506 prev. a hosp. školy, personalistika 82,70 s DPH 125 07.01.2020 RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko 22.01.2020
Faktúra 508 vrtačky, spajkovačky, kliešte, skrutk. 497,47 s DPH 151 30.12.2019 EASYel, s.r.o 22.01.2020
Faktúra 505 notebooky, myši, int.tabuľa 4 073,70 s DPH 30.12.2019 Tuček Daniel DT-COMPUTER 27.03.2020
Faktúra 492 vývoz odp. vôd OV 36,38 s DPH 102474/2018/21 27.12.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. 22.01.2020
Faktúra 519 elektromontážne práce 69,42 s DPH 187 14.01.2020 MIBA ELEKTRO,s.r.o. 22.01.2020
Faktúra 504 toal. papier 117,12 s DPH 151 20.12.2019 Papera. s.r.o 22.01.2020
Faktúra 502 kanc. potreby 153,61 s DPH 142 2/2019 20.12.2019 MIRA Ofifice, s.r.o. 22.01.2020
Faktúra 491 kotol 3 180,00 s DPH 181 20.12.2019 ELIM Levice,s.r.o.,Partizánov 23,Levice 22.01.2020
zobrazené záznamy: 1-20/9525