Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 12110514 školské partnerstvá Comenius- Multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS s DPH 20.08.2012 Národná agentúra Program celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice 30.08.2012
Faktúra 106 odstr. poruchy uniku vody 118,97 s DPH 18 18.03.2019 Ján Lešťák - TEZAR 11.01.2022
Faktúra 118 pečiatky 46,92 s DPH 27.03.2019 Mgr. Ján Mišík - JIM PRINT 11.01.2022
Faktúra 111 oprava el.sporáka 25,00 s DPH 27.03.2019 Zsolt Ágg - servis 11.01.2022
Faktúra 117 potraviny 190,51 s DPH 25.03.2019 Qualited s.r.o 11.01.2022
Faktúra 116 potraviny 93,92 s DPH 25.03.2019 Bidfood Slovakia s.r.o. 11.01.2022
Faktúra 115 potraviny 207,51 s DPH 25.03.2019 Qualited s.r.o 11.01.2022
Faktúra 114 časopis-Škola 25,00 s DPH 22.03.2019 JurisDat - M.Medlen, redakcia škola -MEL 11.01.2022
Faktúra 113 potraviny 76,38 s DPH 21.03.2019 Qualited s.r.o 11.01.2022
Faktúra 112 potraviny 68,80 s DPH 21.03.2019 Bidfood Slovakia s.r.o. 11.01.2022
Faktúra 110 reklama 246,00 s DPH 21.03.2019 Firmdatabaze.sk 11.01.2022
Faktúra 94 potraviny 118,43 s DPH 21.03.2019 Bidfood Slovakia s.r.o. 11.01.2022
Faktúra 109 vývoz odp. vôd OV 36,58 s DPH 20.03.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. 11.01.2022
Faktúra 108 spotreba tepla /Škola 3 784,44 s DPH 20.03.2019 VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o 11.01.2022
Faktúra 93 potraviny 382,69 s DPH 19.03.2019 Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina 11.01.2022
Faktúra 92 toal. papier 35,46 s DPH 19.03.2019 Papera. s.r.o 11.01.2022
Faktúra 105 oprecované dosky 302,86 s DPH 18.03.2019 Drevona Píla 11.01.2022
Faktúra 120 kniha 216,00 s DPH 28.03.2019 Verlag Dashofer, s.r.o 11.01.2022
Faktúra 104 stáž -Turecko 226,00 s DPH 18.03.2019 AURA TOUR 11.01.2022
Faktúra 103 prenájom kabín WC /OV 360,00 s DPH 15.03.2019 KOMA Slovakia s.r.o 11.01.2022
zobrazené záznamy: 1-20/10356