|
Faktúra |
58
|
pomoc.materiál
|
45,98 |
s DPH |
|
|
31.07.2009 |
|
|
|
UNIKOV - Jaroslav Kuruc |
|
|
|
14.01.2016 |
|
Faktúra |
680
|
prepracovanie projekt.dokumentácie
|
165,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2009 |
|
|
|
Regionálna rozvojová agentúra Južný región |
|
|
|
14.01.2016 |
|
Faktúra |
695
|
zýloha na Prac.právo
|
76,76 |
s DPH |
|
|
31.07.2009 |
|
|
|
S-EPI,s.r.o. |
|
|
|
14.01.2016 |
|
Faktúra |
f- 58
|
pomoc.materiál
|
45,98 |
s DPH |
|
|
31.07.2009 |
|
|
|
UNIKOV - Jaroslav Kuruc |
|
|
|
10.09.2015 |
|
Faktúra |
59
|
pomocný materiál
|
31,51 |
s DPH |
|
|
03.08.2009 |
|
|
|
Dušan Nemec - INŠTSTAVMAT |
|
|
|
14.01.2016 |
|
Faktúra |
f- 59
|
pomocný materiál
|
31,51 |
s DPH |
|
|
03.08.2009 |
|
|
|
Dušan Nemec - INŠTSTAVMAT |
|
|
|
10.09.2015 |
|
Faktúra |
f- 65
|
OPP
|
76,34 |
s DPH |
|
|
14.08.2009 |
|
|
|
Lenthár Peter PAF |
|
|
|
10.09.2015 |
|
Faktúra |
65
|
OPP
|
76,34 |
s DPH |
|
|
14.08.2009 |
|
|
|
Lenthár Peter PAF |
|
|
|
14.01.2016 |
|
Faktúra |
f- 699
|
prenájom rohoží
|
11,42 |
s DPH |
|
|
18.08.2009 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
Faktúra |
699
|
prenájom rohoží
|
11,42 |
s DPH |
|
|
18.08.2009 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
29.04.2019 |
|
Faktúra |
701
|
prenájom kopírky
|
174,05 |
s DPH |
|
|
18.08.2009 |
|
|
|
Océ - Slovenská republika s.r.o. |
|
|
|
14.01.2016 |
|
Faktúra |
f- 701
|
prenájom kopírky
|
174,05 |
s DPH |
|
|
18.08.2009 |
|
|
|
Océ - Slovenská republika s.r.o. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
Faktúra |
700
|
viazanie triednych kníh
|
124,47 |
s DPH |
|
|
19.08.2009 |
|
|
|
Beáta Gyetvenová -KNIHÁRSTVO Eva |
|
|
|
14.01.2016 |
|
Faktúra |
f- 700
|
viazanie triednych kníh
|
124,47 |
s DPH |
|
|
19.08.2009 |
|
|
|
Beáta Gyetvenová -KNIHÁRSTVO Eva |
|
|
|
10.09.2015 |
|
Faktúra |
f- 696
|
tonery
|
297,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2009 |
|
|
|
COMIX spol.s.r.o. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
Faktúra |
696
|
tonery
|
297,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2009 |
|
|
|
COMIX spol.s.r.o. |
|
|
|
14.01.2016 |
|
Faktúra |
702
|
pošt.poukážky a stravné lístky
|
158,98 |
s DPH |
|
|
21.08.2009 |
|
|
|
R.Kertész, Levické tlačiarne LVT |
|
|
|
14.01.2016 |
|
Faktúra |
f- 702
|
pošt.poukážky a stravné lístky
|
158,98 |
s DPH |
|
|
21.08.2009 |
|
|
|
R.Kertész, Levické tlačiarne LVT |
|
|
|
10.09.2015 |
|
Faktúra |
703
|
renovácia tonerov
|
115,35 |
s DPH |
|
|
24.08.2009 |
|
|
|
ABEL - Computer,s.r.o. |
|
|
|
14.01.2016 |
|
Faktúra |
f- 703
|
renovácia tonerov
|
115,35 |
s DPH |
|
|
24.08.2009 |
|
|
|
ABEL - Computer,s.r.o. |
|
|
|
10.09.2015 |