|
|
Faktúra |
f- 665
|
prístup na internet
|
3,95 |
s DPH |
|
|
15.07.2009 |
|
|
|
SLOVANET,a.s. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
669
|
publikácie
|
41,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2009 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
665
|
prístup na internet
|
3,95 |
s DPH |
|
|
15.07.2009 |
|
|
|
SLOVANET,a.s. |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
666
|
mobil
|
39,14 |
s DPH |
|
|
15.07.2009 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 674
|
telefon
|
201,43 |
s DPH |
|
|
09.07.2009 |
|
|
|
T COM,Slovak Telecom ,a.s. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
674
|
telefon
|
201,43 |
s DPH |
|
|
09.07.2009 |
|
|
|
T COM,Slovak Telecom ,a.s. |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 53
|
oceľové lano
|
6,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2009 |
|
|
|
Milan Vrábel-ASTRA |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
53
|
oceľové lano
|
6,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2009 |
|
|
|
Milan Vrábel-ASTRA |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
655
|
poistenie majetku III.Q 09
|
1 104,18 |
s DPH |
|
|
03.07.2009 |
|
|
|
Prvá komunálna Finančná ,a.s. |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 655
|
poistenie majetku III.Q 09
|
1 104,18 |
s DPH |
|
|
03.07.2009 |
|
|
|
Prvá komunálna Finančná ,a.s. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 656
|
poistenie mot.vozidla
|
16,10 |
s DPH |
|
|
03.07.2009 |
|
|
|
Prvá komunálna Finančná ,a.s. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
656
|
poistenie mot.vozidla
|
16,10 |
s DPH |
|
|
03.07.2009 |
|
|
|
Prvá komunálna Finančná ,a.s. |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
39
|
potraviny
|
8,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2009 |
|
|
|
Levické mliekarne a.s. |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 39
|
potraviny
|
8,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2009 |
|
|
|
Levické mliekarne a.s. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 37
|
potraviny
|
6,76 |
s DPH |
|
|
25.06.2009 |
|
|
|
Peza a.s. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
37
|
potraviny
|
6,76 |
s DPH |
|
|
25.06.2009 |
|
|
|
Peza a.s. |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 649
|
preprava-Granada
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2009 |
|
|
|
Vladimir Šufliarsky |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
649
|
preprava-Granada
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2009 |
|
|
|
Vladimir Šufliarsky |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 605
|
Daň z nehnuzeľností
|
105,43 |
s DPH |
|
|
04.05.2009 |
|
|
|
MESTO Levice-zlé |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
605
|
Daň z nehnuzeľností
|
105,43 |
s DPH |
|
|
04.05.2009 |
|
|
|
MESTO Levice-zlé |
|
|
|
14.01.2016 |